今年來,廳高速管理管理局(執(zhí)法總隊)監(jiān)察審計處對直屬七個支隊2012年預算執(zhí)行及財務收支進行了審計,取得了較好成效。
一是發(fā)現了存在的問題。通過審計揭示了各支隊在會計基礎工作、會計核算、資金管理、資產管理等方面的問題,提出審計整改建議70余條。
二是規(guī)范了財務管理行為。各支隊認真組織學習相關法律法規(guī),分析存在問題的原因,對報銷費用原始憑證內容記載不準確、不完整,部分房屋租金收入未及時納稅,購買部分商品未通過公務卡等問題,進行了逐一研究整改,并上繳房屋出租稅費5.6萬余元,進一步規(guī)范了財務管理行為。
三是促進了長效機制的建立。部分支隊結合單位實際出臺了《費用審批報銷辦法》等相關管理辦法,嚴格審批流程,明確審批責任;對購置辦公用品及其他低值易耗品建立了收、發(fā)、存臺賬,并要求資產管理部門要與財務部門加快信息傳遞,加強信息溝通,定期對資產進行清理盤點,做到帳實一致,確保國有資產安全完整。(廳審計處)
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線:http://m.sanmuled.cn/